Resolución de Gerencia Municipal
- 053 RECONOCER en calidad de crédito devengado la suma de 3, 660.20 a favor del proveedor LEICAR IMPORT . Adquisición de bienes para tractor madrina
- 052 RECONOCER en calidad de crédito devengado la suma de 2,500.00 a favor de la Srta. KIARA SATALAYA VICENTE como asesora externa en la GATE
- 051 DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de don IRWIN ORLANDO RIVERA DA SILVA en rep. de YOLANDA DA SILVA AAREVALO por devolución de pago
- 050 RECONOCER en calidad de crédito devengado la suma de 33,540.00 a favor de la empresa ND SERVICE EIRL. Adquisición de uniformes para el personal nombrado
- 049 APROBAR el expediente Complementario del Proyecto Mejoramiento de los servicios complementarios en la I.E. 64668, A.H. LA PERLA 60,995.00
- 048 APROBAR el expediente complementario del proyecto MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL JR. IPARÍA DESDE PASAJE JOSÉ GALVEZ S.180201.00
- APROBAR en vía de eficacia anticipada la actividad XXIX CAMPEONATO MUNDIALITO ÍNDIGENA DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO 10-16 FEB.
- RECONOCER en calidad de CRÉDITO DEVENGADO la suma de S/ 61,250.00 (Sesenta y Un Mil Doscientos Cincuenta y 00/100 Soles), a favor de la empresa TECHNOLOGY FOR BUSINESS SAC, por la "Adquisición de u...
- APROBAR la ejecución de la actividad PROMOVIENDO LAZOS DE AMISTAD-ADULTO MAYOR 13.02.2020
- 044 RECONOCER en calidad de CREDITO DEVENGADO la suma 828.00 soles a favor del proveedor LATIN CORPORATION S.A.C.
- 043 RECONOCER en calidad de crédito devengado la suma de 585 a favor del proveedor LEICAR IMPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
- 042 RECONOCER en calidad de crédito devengado la suma de 2,364.00 aa favor del proveedor NEGOCIOS E INVERSIONES presentado por el Sr. CARLOS A. CASTILLO SABOYA
- 041 RECONOCER en calidad de crédito devengado la suma de 2,192.00 a favor del proveedor COMERCIAL Y SERVICIOS GENERALES FELICITA representado por OLIVARES RODRÍGUEZ EVARIST
- 040 APROBAR la liquidación del Contrato de Supervisión de Obra N° 002-2018-MDY. Mejoramiento del Jr. Bolivia .. A.H. PAMPAS VERDES
- 039 PROBAR la directiva N°001-2020-MDY-GPPYR-SGPYR, Procedimientos para el manejo de caja chica
- 038 APROBAR el EXPEDIENTE TÉCNICO IOARR REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODADURA EN EL JR. LOS PINOS EN EL SECTOR 03 LOS CEDROS
- 037 APROBAR el expediente técnico del Proyecto de Inversión REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODADURA EN LA CALLE FRAY MARTIN .. A.H. BEATRIZ BARDALES DE TUBINO
- 036 Declarar IMPROCEDENTE el pedido de nulidad en contra de la visación de plano del A.H. SAN ANTONIO
- 035 APROBAR la ejecución de la actividad CELEBRACIÓN DEL CARNAVAL YARINENSE 2020, que asciende a la suma de S. 46,845.00
- RECONOCER en calidad de crédito devengado la suma de 585 a favor del proveedor LEICAR IMPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
- 033 RECONOCER en calidad de crédito devengado la suma de 31,350 a favor del Sr. ALVA ILA ROBERTO, por material de compacto afirmado
- 032 APROBAR el EXPEDIENTE TECNICO Creación de alcantarillas en la interseción del Jr. Grau con Jr. Ipuatia A.H. Brisas de Yarina
- 031 RECONOCER y AUTORIZAR el reembolso de gastos de 29,700.00 por concepto de viáticos durante toma del levantamiento de inventario
- RECONOCER en calidad de crédito devengado a favor de la proveedora DIANA MISIS MENDOZA VIZA, la suma de 9 mil soles por adquisición de víveres de canastas navideñas
- 030 RECONOCER en calidad de crédito devengado laa suma de 24,525.00 a favor de la empresa NEGOCIACIONES ROAL, material greda y tierra roja.