• APROBAR, el reembolso de gastos a favor del lNG. ROBERTO CARLOS AGUILAR CORREA, por el importe total de S/. 397.00

     NOTIFICAR la presente a la parte interesada de acuerdo a las formalidades establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, y a las dependenc...
  • APROBAR, el reembolso de gastos a favor del SOPNP(R) VICTOR CESAR TORRES BERNAL, por el importe total de S/.20.80 (veinte con 80/100 soles) par gastos en peaje Chicama para transporte personal

     Encargar a las Unidades de Contabilidad y Tesorería, el cumplimiento de la presente resoluci6n 
  • AUTORIZAR, a la unidad de Tesorería, el GIRO DE VIATICOS por fa suma de S/. 545,00 a nombre de la ABOG. ANGIE ROMERO CHAVEZ, para viaje a la Ciudad de Lima para el día 25 de octubre del afro 2024

     ENCARGAR a la Unidad de Contabilidad, unidad de Tesorería, realizar fas acciones pertinentes para el cumplimiento de la presente resolución. 
  • AUTORIZAR el reemplazo del profesional, Ingeniero de calidad de obra, lNG. LUIS FERNANDO ALCANTARA ESTEVES, con CIP Nº 305639, por el Julio Cesar Otiniano Plasencia con CIP Nª154637

    DISPONER que el Jefe de la Unidad de Abastecimiento, realice el control posterior en donde se solicite la documentación complementaria, y se acredite la experiencia profesional reemplazante. Asimis...
  • Declarar PROCEDENTE la solicitud de Pago de Subsidio por Fallecimiento ascendente al monto de S/.1,500.00 para gastos de sepelio ascendentes al monto de s/ 1, 500.00

    DISPONER el pago de S/. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 soles) por concepto de subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio a favor del servidor municipal Julio Cesar Ellen Yengle, por los fundamento...
  • APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. MUNDO DE COLORES DISTRITO DE PAIJAN

     ENCARGAR, a fa oficina de Planeamiento y Presupuesto y Sub Gerencia de obras, el cumplimiento de la presente resolución y acciones para ejecución del proyecto de inversión 
  • APROBAR, el reembolso de gastos a favor del C.P.C. AMADO SALIRROSAS OLIVARES, por el importe total de S/.253.01 para gastos efectuados en la segunda audiencia pública 2024

     ENCARCAR a las Unidades de Contabilidad y Tesorería, el cumplimiento de la presente resolución 
  • APROBAR, el encargo interno, a favor de la servidora DEISSY KARINA SILVA DIAZ, por el importe total de S/ 1,066.0 para solventar los gastos de actividad

    ENCARGAR al servidor la rendición de cuenta sustentatoria del gasto en plazo máximo de tres días hábiles después de concluida la actividad materia de encargo.
  • APROBAR, el encargo interno, a favor de la ABOG. ROSA MILAGROS CAPRISTAN URIOL, por el importe total de S/ 2322.00 para solventar gastos de actividad: "Elecciones complementarias de juntas vecinales"

    ENCARGAR al servidor la rendición de cuenta sustentatoria del gasto en plazo máximo de tres días hábiles después de concluida la actividad materia de encargo. 
  • APROBAR, el PLAN DE CELEBRACIÓN ANIVERSARIO DE PAIJAN 2024, por las consideraciones expuestas en la presente

     APROBAR, el PRESUPUESTO DEL PLAN DE CELEBRACIÓN - ANIVERSARIO DE PAIJAN 2024, per el monto de S/ 35,000.00 (TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES), por las consideraciones expuestas en la presente 
  • Aprobar la Ficha técnica denominada "Mantenimiento al Terminal Terrestre "Señor de los Milagros".

    Aprobar la Ficha técnica denominada "Mantenimiento al Terminal Terrestre "Señor de los Milagros".Costo total del Proyecto: S/. 41,154.87
  • Solicito Aprobación Vía Acto Resolutivo de Expediente Técnico "Mejoramiento del Servicio de Practica Deportiva y/o Recreativa en Estadio Municipal".

    Solicito Aprobación Vía Acto Resolutivo de Expediente Técnico "Mejoramiento del Servicio de Practica Deportiva y/o Recreativa en Estadio Municipal".
  • MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN PLAZA EN EL AA.HH. LICAPA DISTRITO DE PAIJÁN

     ENCARGAR a la Sub Gerencia de Obras Públicas, el cumplimiento de la presente resolución y acciones para la correcta ejecución del proyecto de inversión.
  • APROBAR, el encargo interno, a favor del ABC. CARLOS AUGUSTO GALLO GONZALES, per el importe total de S/. 2460.0 para solventar gastos para pago de tasa 82 copias literales de predios de la MDP

     ENCARGAR al servidor la rendición de cuenta sustentatoria del gasto en plazo máximo de tres días hábiles después de concluida la actividad materia de encargo. 
  • APROBAR, el encargo interno, a favor de la ING. STEFANNY CASTRO RUBIO, por el importe total de S/. 364.22 para pago por factibilidad de regularización y deuda por el uso indebido de alcantarillado

     ENCARGAR al servidor la rendición de cuenta sustentatoria del gasto en plaza máximo de tres días hábiles después de concluida la actividad materia de encargo. 
  • APROBAR, el encargo interno, a favor de la SRA. NANCY MARIBEL ESPINOZA FLORES, por el importe total de S/ 2000.00

    APROBAR, el encargo interno, a favor de la SRA. NANCY MARIBEL ESPINOZA FLORES, por el importe total de S/ 2000.00  para solventar los gastos de Actividad Feria inclusiva de Emprendimiento .
  • APROBAR el Expediente de Adicional de Obra N°01 y Deductivo Vinculante de obra N°01, con un Presupuesto Adicional de Obra N° 01 ascendente a S/. 21,940.64

    DEJAR CONSTANCIA que el contratista Superconcreto Del Norte S.A.C. ejecutara las prestaciones resultantes del Adicional de Obra N°01 y deductivo vinculante de Obra N°01 dentro del plazo contractual...
  • Aprobar el encargo interno a favor del Sr. Juan Grabiel Saldaña Vásquez por el importe de S/. 6000.00

    Aprobar el encargo interno a favor del Sr. Juan Grabiel Saldaña Vásquez  por el importe de S/. 6000.00  para solventar los gastos de Actividad Celebraci6n del Día Nacional de las Personas con Disca...
  • APROBAR, el encargo interno, a favor de la SRA. LILI VIRGINIA ASCOY FERNANDEZ, por el importe total de S/ 1000.00

    APROBAR, el encargo interno, a favor de la SRA. LILI VIRGINIA ASCOY FERNANDEZ, por el importe total de S/ 1000.00  para solventar los gastos de Actividad Campaña de Certificación 2024 para Personas...
  • AUTORIZAR, a la unidad de Tesorería, el GIRO DE VIATICOS per le suma de S/. 870.00 a nombre del ING. RICHARD ALLINSON ZAVALETA GUARNIZ

    AUTORIZAR, a la unidad de Tesorería, el GIRO DE VIATICOS per le suma de S/. 870.00 a nombre del ING. RICHARD ALLINSON ZAVALETA GUARNIZ  a fin de asistir a citas antes el Ministerio de Transportes y...
  • AUTORIZAR EL REEMPLAZO DEL PROFESIONAL JEFE DE SUPERVISION DE OBRA, Ing. Juan M. Gil Velásquez, con CIP N° 119926, por la Ing. Antonela Magdalena Roman Caspito, con CIP N° 245910

    AUTORIZAR EL REEMPLAZO DEL PROFESIONAL JEFE DE SUPERVISION DE OBRA, Ing. Juan M. Gil Velásquez, con CIP N° 119926, por la Ing. Antonela Magdalena Roman Caspito, con CIP N° 245910  respecto de la ob...
  • APROBAR LA MODIFICACION del PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)

    APROBAR LA MODIFICACION del PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)  con la inclusión para el Ejercicio Fiscal 2024-VERSION 9 DEL PAC 2024 .
  • Aprobar el encargo interno a favor de la Arq. Ethel Jerifer Diaz Zúñiga, por importe de S/. 102.90

    Aprobar el encargo interno a favor de la Arq. Ethel Jerifer Diaz Zúñiga, por importe de S/. 102.90  para cubrir gastos para la búsqueda catastral del polígono presunta cierre de calle Sector Los Ce...
  • APROBAR, el encargo interno, a favor de la ING. STEFANNY CASTRO RUBlO, por el importe total de S/ 1160.00

    APROBAR, el encargo interno, a favor de la ING. STEFANNY CASTRO RUBIO, por el importe total de S/ 1160.00  para cubrir gastos en desarrollo de actividades en el marco de la celebración del Dia Mund...
  • APR0BAR, el reembolso de gastos a favor de fa SRA. LILI VIRGINA ASCOY FERNANDEZ, por el importe total de S/. 200.00

    APR0BAR, el reembolso de gastos a favor de fa SRA. LILI VIRGINA ASCOY FERNANDEZ, por el importe total de S/. 200.00

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