• Aprobar el encargo interno a favor de la Arq. Ethel Jerifer Diaz Zúñiga

    Aprobar el encargo interno a favor de la Arq. Ethel Jerifer Diaz Zúñiga, por el importe de S/. 2,068.83 para solventar gastos de comisión de marinera en el marco de la celebración de los 124 Aniver...
  • Aprobar el reembolso de gastos a favor del Sr. Juan Grabiel Saldaña Vásquez

     Aprobar el reembolso de gastos a favor del Sr. Juan Grabiel Saldaña Vásquez, por el importe de S/. 1,066.00 por gastos de recibimiento del Señor de los Milagros que se realizó el 23 de octubre del...
  • Aprobar el encargo interno a favor del Econ. Juan Martin Bautista Cáceda.

    Aprobar el encargo interno a favor del Econ. Juan Martin Bautista Cáceda, por el importe de S/. 520.00 para solventar gastos de la realización de misa en el marco de la celebración de los 124 anive...
  • Aprobar el encargo interno a favor de la Abg. Sheyla Ysla Rubio

    Aprobar el encargo interno a favor de la Abg. Sheyla Ysla Rubio, por el importe total de S/. 1050.00 para solventar gastos de la sesión solemne en el marco de la celebración de los 124 Aniversario ...
  • Aprobar la Ficha técnica denominada "Mantenimiento de la Infraestructura de Seguridad Vial en la Calle Buenos Aires".

    Aprobar la Ficha técnica denominada "Mantenimiento de la Infraestructura de Seguridad Vial en la Calle Buenos Aires", por un monto total de S/. 5,325.71
  • Aprobar el Plan de Celebración - Aniversario de Paiján 2024

    Aprobar el Plan de Celebración - Aniversario de Paiján 2024, por el monto de S/. 35,000.00
  • APROBAR, el encargo interno, a favor de la AB0G. ROSA MILAGROS CAPRISTAN URIOL, por el importe total de S/. 560.00, para solventar gastos de REALIZACIÓN DE LA FERIA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL

     ENCARGAR al servidor la rendición de cuenta sustentatoria del gasto en plazo máximo de tres días hábiles despu6s de concluida la actividad materia de encargo. 
  • APROBAR, el encargo interno, a favor de la AB0G. ANGIE NATALY ROMER0 CHAVEZ, por el importe total de S/. 2,218.00, para solventar gastos de MATRIMONIO COMUNITARIO

     ENCARGAR al servidor la rendición de cuenta sustentatoria del gasto en plazo máximo de tres días hábiles después de concluida la actividad materia de encargo. 
  • APROBAR, el encargo interno, a favor de la lNG. ROCIO ESTELA VELASQUEZ, por el importe total de S/. 3,304.00, solventar gastos de SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS ANTES, DURANTE Y DESPUES

    ENCARGAR al servidor la rendición de cuenta sustentatoria del gasto en plazo máximo de tres días hábiles después de concluida la actividad materia de encargo. 
  • APROBAR, el encargo interno, a favor de la lNG. STEFANNY CASTRO RUBIO, por el importe total de S/. 5000.00, solventar gastos de REALIZACION DE LA APERTURA DE ANIVERSARIO-CORSO

    ENCARGAR al servidor la rendición de cuenta sustentatoria del gasto en plazo máximo de tres días hábiles después de concluida la actividad materia de encargo. 
  • APROBAR, el encargo interno, a favor del SR. JUAN GRABIEL SALDAÑA VASQUEZ, por el importe total de S/. 5,350.00 solventar gastos del DESFILE CIVICO ESCOLAR EN CONMEMORACIÓN DE LOS 124 ANIVERSARIO

     ENCARGAR al servidor la rendición de cuenta sustentatoria del gasto en plazo máximo de tres días hábiles después de concluida la actividad materia de encargo.
  • Aprobar, el encargo interno, a favor de la ABOG. JANINA DELICIA VASQUEZ ESPINOZA, por el importe total de S/16,929.17 para solventar gastos de VERBENA POR CONMEMORACION DE LA CELEBRACION

    ENCARGAR al servidor la rendición de cuenta sustentatoria del gasto en plazo máximo de tres días hábiles después de concluida la actividad materia de encargo. 
  • APROBAR LA FICHA TECNICA denominada: "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO CHUMPON, DISTRITO DE PAIJAN, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"

    ENCARGAR a la Sub Gerencia de Obras Públicas, Unidad de Abastecimiento, el cumplimiento de la presente resoluci6n y acciones para ejecución del proyecto de inversión.
  • APROBAR, el reembolso de gastos a favor de fa C.P.C. AWIBAR KRIS ANGELES SAENZ, per el importe total de S/. 367.20

     ENCARGAR a las Unidades de Contabilidad y Tesorería, el cumplimiento de la presente resoluci6n. 
  • APROBAR, el reembolso de gastos a favor del lNG. ROBERTO CARLOS AGUILAR CORREA, por el importe total de S/. 397.00

     NOTIFICAR la presente a la parte interesada de acuerdo a las formalidades establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, y a las dependenc...
  • APROBAR, el reembolso de gastos a favor del SOPNP(R) VICTOR CESAR TORRES BERNAL, por el importe total de S/.20.80 (veinte con 80/100 soles) par gastos en peaje Chicama para transporte personal

     Encargar a las Unidades de Contabilidad y Tesorería, el cumplimiento de la presente resoluci6n 
  • AUTORIZAR, a la unidad de Tesorería, el GIRO DE VIATICOS por fa suma de S/. 545,00 a nombre de la ABOG. ANGIE ROMERO CHAVEZ, para viaje a la Ciudad de Lima para el día 25 de octubre del afro 2024

     ENCARGAR a la Unidad de Contabilidad, unidad de Tesorería, realizar fas acciones pertinentes para el cumplimiento de la presente resolución. 
  • AUTORIZAR el reemplazo del profesional, Ingeniero de calidad de obra, lNG. LUIS FERNANDO ALCANTARA ESTEVES, con CIP Nº 305639, por el Julio Cesar Otiniano Plasencia con CIP Nª154637

    DISPONER que el Jefe de la Unidad de Abastecimiento, realice el control posterior en donde se solicite la documentación complementaria, y se acredite la experiencia profesional reemplazante. Asimis...
  • Declarar PROCEDENTE la solicitud de Pago de Subsidio por Fallecimiento ascendente al monto de S/.1,500.00 para gastos de sepelio ascendentes al monto de s/ 1, 500.00

    DISPONER el pago de S/. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 soles) por concepto de subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio a favor del servidor municipal Julio Cesar Ellen Yengle, por los fundamento...
  • APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. MUNDO DE COLORES DISTRITO DE PAIJAN

     ENCARGAR, a fa oficina de Planeamiento y Presupuesto y Sub Gerencia de obras, el cumplimiento de la presente resolución y acciones para ejecución del proyecto de inversión 
  • APROBAR, el reembolso de gastos a favor del C.P.C. AMADO SALIRROSAS OLIVARES, por el importe total de S/.253.01 para gastos efectuados en la segunda audiencia pública 2024

     ENCARCAR a las Unidades de Contabilidad y Tesorería, el cumplimiento de la presente resolución 
  • APROBAR, el encargo interno, a favor de la servidora DEISSY KARINA SILVA DIAZ, por el importe total de S/ 1,066.0 para solventar los gastos de actividad

    ENCARGAR al servidor la rendición de cuenta sustentatoria del gasto en plazo máximo de tres días hábiles después de concluida la actividad materia de encargo.
  • APROBAR, el encargo interno, a favor de la ABOG. ROSA MILAGROS CAPRISTAN URIOL, por el importe total de S/ 2322.00 para solventar gastos de actividad: "Elecciones complementarias de juntas vecinales"

    ENCARGAR al servidor la rendición de cuenta sustentatoria del gasto en plazo máximo de tres días hábiles después de concluida la actividad materia de encargo. 
  • APROBAR, el PLAN DE CELEBRACIÓN ANIVERSARIO DE PAIJAN 2024, por las consideraciones expuestas en la presente

     APROBAR, el PRESUPUESTO DEL PLAN DE CELEBRACIÓN - ANIVERSARIO DE PAIJAN 2024, per el monto de S/ 35,000.00 (TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES), por las consideraciones expuestas en la presente 
  • Aprobar la Ficha técnica denominada "Mantenimiento al Terminal Terrestre "Señor de los Milagros".

    Aprobar la Ficha técnica denominada "Mantenimiento al Terminal Terrestre "Señor de los Milagros".Costo total del Proyecto: S/. 41,154.87

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