Resolución de Gerencia Municipal
- Declarar PROCEDENTE el pago de la Liquidacion por Compensacion por Tiemmpo de Servicios (CTS) a la Sra.Alvara Chavez Alama...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 489.70 (Cuatrocientos ochenta y nueve con 70/100 soles), para atencion de gastos...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 500.00 (Quinientos con 00/100 soles), para gastos en la realizacion de labores propias de la Oficina de Procuraduria Municipal...
- DECLARAR PROCEDENTE el Pago de Vacaciones TRuncas 2019, a favor del Sr.David Alexander Portocarrero Sembrera ex- trabajador CAS de la Municipalidad...
- Declarar PROCEDENTE el pago de concepto de Subsidio por Fallecimiento y Gastos de Sepelio y Luto...
- Declarar PROCEDENTE el pago de la Liquidacion por Compensacion por Tiempo de Servicios (CTS) del Sr.Oscar Roberto Miranda Pozo, ex empleado nombrado de la Municipalidad...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 200.00 (Doscientos con 00/100 soles), para gastos en Registros Publicos...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 660.24 (Sesiscientos sesenta con 24/100 soles), para gastos en el Diario La Republica y otros,...
- Declarar PROCEDENTE el pago de la Liquidacion por Compensacion por Tiempo de Servicios (CTS) del Sr. Mauro Oswaldo Verastegui Paez, ex empleado...
- APROBAR el " ROL DE VACACIONES DEL PERSONAL DE FUNCIONARIOS, DEL D.I. 276, CAS 1057, PERSONAL NOMBRADO,...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 4,300.oo (Cuatro mil trescientos con 00/100 soles), para gastos en la realizacion de la chocolatada Navideña...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 760.00 (Setecientos sesenta con 00/100 soles), para gastos en viaticos ocasionados por viaje del Abog.Jose Elias Aguilar Silva...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 1000.00 (Un mil con 00/100 soles), que fueron utilizados para gastos realizados en la Ceremonia...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 1,500.00 (Un mil quinientos con 00/100 soles), para gastos en Registros Publicos de Piura sobre tramites de busquedas catastrales de Predios...
- DECLARAR PROCEDENTE el Pago de Vacaciones Truncas 2019, a favor del CPC. Edwin Felipe Castillo Yaro - ex Sub Gerente de Margesi de Bienes...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 3,840.00 (Tres mil ochocientos cuarenta con 00/100 soles), para gastos en viaticos ocasionados por viaje a la ciudad de Lima de los(as) Regidore...
- DECLARAR PROCEDENTE el Pago de Vacaciones Truncas 2019, a favor de la Ing. Candy Yasmin Burgos Bayona - ex Sub de Comercializacion...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 624.00 (seiscientos veinticuatro con 00/100 soles), para gastos en la atencion de un total de 500 Desayunos Nutritivos...
- ENCARGAR, Temporalmente, con Eficacia Anticipada como SUB GERENTE DE COMERCIALIZACION Y PROMOCION EMPRESARIAL ...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 3,783.00 (Tres mil setecientos ochenta y tres con 00/100 soles), para gastos en la realizacion del evento...
- Aprobar la Directiva para el Acceso y uso del servicio de Correo Electrónico Institucional, mensajería Interna e Internet
- APROBAR LA DIRECTIVA PARA EL ACCESO Y USO DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL MENSAJERIA INTERNA E INTERNTE,...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 640.00 (Seiscientos cuarenta con 00/100 soles), para gastos en viaticos ocasionados por viaje de la CPC...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 960.00 (Novecientos sesenta con 00/100 soles), para gastos en viaticos del Encargado de la meta...
- AUTORIZAR el desembolso de fondos por la suma de S/. 320.00 (Trescientos veinte con oo/100 soles), para gastos en viaticos ocasionados por viaje de la Abog.Maribel Zapata Ayala...