Integridad institucional en Sunass

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Controles internos, externo y auditoría

El control interno se refiere a las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la propia entidad con el objetivo es asegurar la correcta gestión de los recursos, bienes y operaciones.

El control gubernamental externo lo realiza la Contraloría General de la República o a través del Órgano de Control Institucional. Dicho control es por naturaleza externo y posterior, y tiene por finalidad asegurar el adecuado uso de los recursos públicos.

Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno tiene por finalidad fortalecer el control interno en las entidades del Estado para el eficiente, transparente y correcto ejercicio de la función pública en el uso de los recursos del Estado. En ese sentido, con el objeto de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales, y promover una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente, se ha cumplido con presentar oportunamente los entregables que evidencian la implementación del Sistema de Control Interno.

Normativa:

Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, aprobado con RC Nº 146-2019-CG y modificatorias

Particularmente, en el año 2024 se ha cumplido con presentar los siguientes entregables:

a) Segundo Reporte de Seguimiento de Plan de Acción Anual. Revisar.

b) Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno. Revisar.

c) Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación. Revisar.

d) Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control. Revisar.

Normativa:

Directiva N° 009-2023-CG/INTEG, "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, seguimiento y Publicación aprobado con RC Nº 263-203-CG , y modificatorias

Recomendaciones del Órgano de Control Institucional

La Sunass viene cumpliendo con la implementación cabal y oportuna de las recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional en sus Informes de Control. Dichas recomendaciones, así como el estado de su implementación se encuentran disponibles:

· Informe de seguimiento a la implementación de recomendaciones de informes de control posterior, correspondiente al periodo evaluado: 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2023. Revisar.

· Informe de seguimiento a la implementación de recomendaciones de informes de control posterior, correspondiente al periodo: 01 de enero al 29 de febrero de 2024. Revisar.

Directiva N° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo, aprobado con RC Nº 218-203-CG y modificatorias.

. Seguimiento a las acciones para el tratamiento de situaciones adversas resultantes del servicio de control simultáneo, periodo julio-diciembre 2023. Revisar.