Sistema de Control Interno del INAIGEM
COMPENDIOSistema de Control Interno (SCI) del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y del personal, organizado e instituido en cada entidad del Estado, para la consecución de los siguientes objetivos:
- Promover y optimizar, la eficiencia, eficacia, ética, transparencia y economía de las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta.
- Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos.
- Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones.
- Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información.
- Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales.
- Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos de rendir cuenta por los fondos y bienes públicos a su cargo y/o por una misión u objetivo encargado y aceptado.
La implementación del Sistema de Control Interno (SCI) se encuentra establecido en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, aprobada con Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG; siendo modificada con Resolución de Contraloría N° 093-2021-CG.
Implementación del SCI en el INAIGEM
Informes y publicaciones
18 resultados
31 de julio de 2023
Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno - Semestral 2023Disponible en formato PDF
31 de julio de 2023
Reporte de Seguimiento Semestral Plan de Acción Anual 2023Disponible en formato PDF
27 de abril de 2023
Reporte de Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control 2023Disponible en formato PDF
27 de abril de 2023
Reporte de Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación 2023Disponible en formato PDF
31 de marzo de 2023
Reporte de Identificación de Deficiencias del Sistema de Control Interno 2023Disponible en formato PDF
31 de enero de 2023
Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema De Control Interno - Anual 2022Disponible en formato PDF
27 de julio de 2022
Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema De Control Interno - Semestral 2022Disponible en formato PDF
25 de julio de 2022
Reporte de Seguimiento de Plan de Acción - Semestral 2022Disponible en formato PDF
30 de marzo de 2022
Reporte de Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control 2022Disponible en formato PDF
30 de marzo de 2022
Reporte de Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación 2022Disponible en formato PDF
31 de enero de 2022
Reporte de Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno - 2022Disponible en formato PDF
30 de julio de 2021
Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno - Quinto Entregable 2021Disponible en formato PDF
30 de julio de 2021
Reporte Semestral Seguimiento del Plan de Acción Anual - Cuarto Entregable 2021Disponible en formato PDF
31 de mayo de 2021
Reporte Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control - Tercer Entregable 2021Disponible en formato PDF
31 de marzo de 2021
Reporte Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación - Segundo Entregable 2021Disponible en formato PDF
29 de enero de 2021
Reporte de Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno - Primer Entregable 2021Disponible en formato PDF