Resolución de Gerencia de Administración

  • AUTORIZAR AL ÁREA DE TESORERÍA DE LA MPSC, GIRAR ENCARGO INTERNO POR UN MONTO DE S/47,840.00, A NOMBRE DE LA ING. LUZMULA VILLANUEVA VERA.

    AUTORIZAR al Área de Tesorería de la MPSC, girar ENCARGO INTERNO por el importe de S/47,840.00, a nombre de la Ing. LUZMILA VILLANUEVA VERA.
  • AUTORIZAR AL ÁREA DE TESORERÍA DE LA MPSC, GIRAR ENCARGO INTERNO POR UN MONTO DE S/48,700.00 A NOMBRE DEL SERVIDOR MUNICIPAL ING. LUCIO HENRRY CRUZ FERNANDEZ

    AUTORIZAR al Área de Tesorería de la MPSC, girar ENCARGO INTERNO, por un monto de S/48,700.00, a nombre del servidor municipal Ing. LUCIO HENRRY CRUZ FERNANDEZ.
  • AUTORIZAR AL ÁREA DE TESORERÍA DE LA MPSC, GIRAR ENCARGO INTERNO POR UN MONTO DE S/20,000.00, A NOMBRE DE LA TRABAJADORA MUNICIPAL CAS LIC. NANCY MERCEDES DELGADO BALTODANO.

    AUTORIZAR al Área de Tesorería de la MPSC, girar ENCARGO INTERNO por el importe de S/20,000.00 a nombre de la trabajadora municipal CAS Lic. NANCY MERCEDES DELGADO BALTODANO.
  • RECONOCER Y REALIZAR LA LIQUIDACIÓN POR VACACIONES TRUNCAS PERIODO 2021, A FAVOR DE LA EXFUNCIONARIA CAS DIANA ANALI MARCELO FERNANDEZ, POR UN MONTO DE S/1,020.00

    RECONOCER Y REALIZAR la Liquidación por Vacaciones Truncas periodo 2021, a favor de la Extrabajadora municipal CAS DIANA ANALI MARCELO FERNÁNDEZ, por un monto de S/1,020.00
  • RECONOCER LA LIQUIDACIÓN POR VACACIONES TRUNCAS PERIODO 2022, A FAVOR DE LA EX SERVIDORA ZANDRA YANETT CACHAY MORI, POR EL MONTO DE S/2,863.56

    RECONOCER la Liquidación por Vacaciones Truncas periodo 2022, a favor de la Exfuncionaria ZANDRA YANETT CACHAY MORI, por un monto total de S/2,863.56
  • RECONOCER Y REALIZAR LA LIQUIDACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS PERIODO 2021, Y VACACIONES TRUNCAS PERIODO 2022 A FAVOR DEL EX TRABAJADOR JOEL FAVIAN SEGURA, POR UN MONTO TOTAL DE S/2,041.66

    RECONOCER Y REALIZAR la Liquidación por Vacaciones No Gozadas periodo 2021, y Vacaciones Truncas periodo 2022, a favor del Extrabajador municipal CAS JOEL RUEBEL FABIAN SEGURA, por un monto total d...
  • RECONOCER Y REALIZAR LA LIQUIDACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS PERIODO 2021, Y VACACIONES TRUNCAS PERIODO 2022 A FAVOR DE LA EX TRABAJADORA CINTHYA TAMAYO LA PORTILLA, POR UN MONTO TOTAL DE S/1,624.99

    RECONOCER Y REALIZAR la Liquidación por Vacaciones No Gozadas periodo 2021, y Vacaciones Truncas periodo 2022, a favor de la Extrabajadora municipal CAS CINTHYA ALMENDRA TAMAYO LA PORTILLA, por un ...
  • RECONOCER Y REALIZAR LA LIQUIDACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS PERIODO 2021, Y VACACIONES TRUNCAS PERIODO 2022 A FAVOR DE LA EX TRABAJADORA ELIZABETH CHIGUAMAN OLIVARES, POR UN MONTO TOTAL DE S/1,680.0

    RECONOCER Y REALIZAR la Liquidación por Vacaciones No Gozadas periodo 2021, y Vacaciones Truncas periodo 2022, a favor de la Extrabajadora CAS DALILA ELIZABETH CICUAMAN OLIVARES, por un monto total...
  • RECONOCER Y REALIZAR LA LIQUIDACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS PERIODO 2021, Y VACACIONES TRUNCAS PERIODO 2022 A FAVOR DE LA EX TRABAJADORA CRISTINA CRUZ ORBEGOSO, POR UN MONTO TOTAL DE S/1,541.66

    RECONOCER Y REALIZAR la Liquidación por Vacaciones No Gozadas periodo 2021, y Vacaciones Truncas periodo 2022, a favor de la Extrabajadora municipal CAS ELIZABETH CRISTINA CRUZ ORBEGOSO, por un mon...
  • AUTORIZAR, LA DEVOLUCIÓN DE DINERO DE CAJA DE LA MPSC, POR EL IMPORTE TOTAL DE S/201.40 A FAVOR DEL SEÑOR NELSON JAVIER POLO CABRERA.

    AUTORIZAR, la devolución de dinero de Caja de la MPSC, por el importe de S/201.40, a favor del señor NELSON JAVIER POLO CABRERA.
  • RECONOCER Y REALIZAR LA LIQUIDACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS PERIODO 2021, Y VACACIONES TRUNCAS PERIODO 2022 A FAVOR DEL EX TRABAJADOR YTALO ALEJANDRO QUIROZ DAVILA, POR UN MONTO TOTAL DE S/2,833.30

    RECONOCER Y REALIZAR la Liquidación por Vacaciones No Gozadas periodo 2021, a favor del Extrabajador municipal CAS YTALO ALEJANDRO QUIROZ DAVILA, por un monto total de S/2,833.30
  • AUTORIZAR AL ÁREA DE TESORERÍA DE LA MPSC, GIRAR REEMBOLSO DE GASTOS POR UN MONTO DE S/696.00 A NOMBRE DE LA TRABAJADORA MUNICIPAL CAS NANCY MERCEDES DELGADO BALTODANO

    AUTORIZAR al Área de Tesorería d la MPSC, girar REEMBOLSO DE GASTOS por el importe de S/696.00, a nombre de la servidora municipal CAS NANCY NERCEDES DELGADO BALTODANO.
  • RECONOCER Y REALIZAR LA LIQUIDACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS PERIODO 2021, Y VACACIONES TRUNCAS PERIODO 2022 A FAVOR DE LA EX TRABAJADORA MARLITT ASTO FLORES, POR UN MONTO TOTAL DE S/1,567.78

    RECONOCER Y REALIZAR la Liquidación por Vacaciones No Gozadas periodo 2021, y por Vacaciones Truncas periodo 2022, ascendiendo a un  monto total de S/1,567.78
  • AUTORIZAR AL ÁREA DE TESORERÍA DE LA MPSC, GIRAR ENCARGO INTERNO POR UN MONTO DE S/3,400.00 A NOMBRE DEL ABG. ALEXANDER VIERA ORDINOLA.

    AUTORIZAR al Área de Tesorería de la MPSC, girar ENCARGO INTERNO por el importe de S/3,400.00 a nombre del Abg. ALEXANDER VIERA ORDINOLA.
  • AUTORIZAR AL ÁREA DE TESORERÍA DE LA MPSC, GIRAR EL IMPORTE DE S/695.00 A NOMBRE DEL SERVIDOR MUNICIPAL CAS PAUL ROGER RODRÍGUEZ ROMÁN

    AUTORIZAR al Área de Tesorería de la MPSC, girar el importe de S/695.00, a nombre del servidor municipal CAS PAUL ROGER RODRÍGUEZ ROMÁN.
  • AUTORIZAR AL ÁREA DE TESORERÍA MPSC, EL GIRO DE REEMBOLSO DE GASTOS, A NOMBRE DEL TRABAJADOR MUNICIPAL FELIPE JAVIER RODRÍGUEZ SUMARAN, POR EL IMPORTE DE S/1,800.00

    AUTORIZAR al Área de Tesorería de la MPSC, girar REEMBOLSO DE GASTOS por el importe de S/1,800.00 a nombre del trabajador municipal Mg. FELIPE JAVIER RODRÍGUEZ SUMARÁN, por cubrir gastos de aliment...
  • MODIFICAR LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN N°312-2023-MPSC DE FECHA 24-07-2023

    MODIFICAR la Resolución de Gerencia de Administración N°312-2023-MPSC, de fecha 24-07-2023, que por erro material se consignó los nombres y apellidos del trabajador municipal CAS POLO CASAS FRANCIS...
  • AUTORIZAR, LA DEVOLUCIÓN DE DINERO DE CAJA DE LA MPSC, POR EL IMPORTE TOTAL DE S/352.41 A FAVOR DE LA SEÑORA JUANA RENGIFO NEIRA

    AUTORIZAR, la devolución de dinero de Caja de la MPSC, por el importe de S/352.41, a favor de la señora JUANA RENGIFO NEIRA.
  • MODIFICAR LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN N°315-2023-MPSC DE FECHA 24-07-2023

    MODIFICAR la Resolución de Gerencia de Administración N°315-2023-MPSC, de fecha 24-07-2023, que por error material se consignó los nombres y apellidos del trabajador municipal CAS GUEVARA ESCOBEDO ...
  • MODIFICAR LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN N°314-2023-MPSC DE FECHA 24-07-2023

    MODIFICAR la Resolución de Gerencia de Administración N°314-2023-MPSC de fecha 24-07-2023, que por erro material se consignó los nombres y apellidos del trabajador municipal CAS SANTAMARIA HUAYTAN ...
  • RECONOCER Y REALIZAR LA LIQUIDACIÓN POR VACACIONES TRUNCAS PERIODO 2022, A FAVOR DEL EXFUNCIONARIO JUAN ESQUIVEL LIÑAN, POR UN MONTO DE S/2,850.55

    RECONOCER Y REALIZAR la Liquidación por Vacaciones Truncas periodo 2022, a favor del ex funcionario Bach. JUAN ELIX ESQUIVEL LIÑAN, por un monto de S/2,850.55 
  • RECONOCER Y REALIZAR LA LIQUIDACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS PERIODO 2021, Y VACACIONES TRUNCAS PERIODO 2022 A FAVOR DEALEJANDRO JAVIER ORTIZ ASTO, POR UN MONTO TOTAL DE S/1,530.09

    RECONOCER Y REALIZAR la Liquidación por Vacaciones No Gozadas periodo 2021, y Vacaciones Truncas periodo 2022, a favor del extrabajador municipal ALEJANDRO JAVIER ORTIZ ASTO, por un monto de S/453.36
  • ENCARGAR A LA ASOCIACIÓN DE RECICLADORES "HUAMACHUCO" CON LA SUPERVICIÓN DEL ÁREA DE SEGREGACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL - SAGASC

    ENCARGAR a la Asociación de Recicladores "HUAMACHUCO" con la Supervisión del Área de Segregación del Servicio de Gestión Ambiental - SEGASC, para que realice el procedimiento de eliminación bajo el...
  • AUTORIZAR AL ÁREA DE TESORERÍA MPSC, EL GIRO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS, A NOMBRE DEL TRABAJADOR MUNICIPAL CAS MERARDO SICCHA SÁNCHEZ, POR EL IMPORTE DE S/360.00

    AUTORIZAR al Área de Tesorería MPSC, el giro de REEMBOLSO DE VIÁTICOS, a nombre del trabajador municipal CAS MERARDO SICCHA SANCHEZ, por el importe total de S/360.00
  • AUTORIZAR AL ÁREA DE TESORERÍA MPSC, EL GIRO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS, A NOMBRE DEL TRABAJADOR MUNICIPAL CAS JORDAN JHSEP PATRICIO PAREDES, POR EL IMPORTE DE, POR EL IMPORTE DE S/360.00

    AUTORIZAR al Área de Tesorería MPSC, el giro de REEMBOLSO DE VIÁTICOS, a nombre del trabajador municipal CAS JORDAN JHOSEP PATRICIO PAREDES, por el importe de S/360.00 por haber realizado comisión ...

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