Resolución Jefatural
- RECONOCER LA OBLIGACIÓN CONTRAÍDA POR EL CONCEPTO DE MAYOR GASTO POR FLETES REALIZADO EN COMISIÓN DE SERVICIO, DE LA DIRECCIÓN DE ALFABETIZACIÓN, SEGÚN ANEXO ADJUNTO, EL CUAL ASCIENDE A S/. 2,218.34.
- RECONOCER LA DEUDA A FAVOR DE LA EMPRESA SIM & ASESORÍA EIRL, POR EL IMPORTE DE S/. 2,882.00, POR EL SERVICIO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL.
- APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL CONCURSO PÚBLICO N° 001-2014-MINEDU 026, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EJECUCIÓN DEL ESTUDIO NACIONAL SOBRE EL USO DEL TIEMPO Y...
- APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL CONCURSO PÚBLICO N° 002-2014-MINEDU/UE 026, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EJECUCIÓN DEL ESTUDIO SOBRE ESCUELAS Y REGIONES EXITO...
- RECONOCER LA DEUDA A FAVOR DE LA EMPRESA TEKTRONIC EIRL, POR EL MONTO DE S/. 456.00.
- APROBAR EL ROL DE VACACIONES 2014 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES CON CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS).
- MODIFICAR LOS NUMERALES 06, 07 Y 12 DEL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 4266-2012-ED DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2012, EN LO QUE RESPECTA A LA NUEVA LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO DEVENGADO, A FAVOR D...
- MODIFICAR LOS NUMERALES 12, 37 Y 58 DEL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 3570-2012-ED DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2012, EN LO QUE RESPECTA A LA NUEVA LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO DEVENGADO, A FAVOR D...
- OTORGAR CRÉDITO DEVENGADO CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS PRESUPUESTALES FENECIDOS, A GLADYS ROSA FARFAN VEGA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 07842429, POR EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2007 ...
- DECLARAR INFUNDADA LA SOLICITUD FORMULADA POR DARÍO TORRES GUTIERREZ, SOBRE LA BONIFICACIÓN ESPECIAL POR DESEMPEÑO DEL CARGO QUE DEBE SER CALCULADA SOBRE LA REMUNERACIÓN TOTAL.
- DESTACAR POR NECESIDAD DEL SERVICIO, A PARTIR DEL 02 DE ENERO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2014, A MIRYAM CARMEN JULIA MARTINEZ CHAMBERGO, CON CÓDIGO MODULAR N° 1010098148, TRABAJADOR DE SERVICIO DEL C...
- MODIFICAR EL NUMERAL 73 DEL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 1847-2012-ED DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2012
- MODIFICAR LA RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 6157-2103--ED DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2013, SOLO EN LO QUE CORRESPONDE AL PERÍODO DE VACACIONES EN EL AÑO 2014, DEL PERSONAL QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA.
- APROBAR EL ROL DE VACACIONES 2014 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES CON CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS).
- APROBAR EL ROL DE VACACIONES 2014 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES CON CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS).
- CONCEDER, EL DERECHO AL DESCANSO PRE Y POST NATAL, POR 90 DÍAS, DEL 04/02/2014 AL 04/05/2014, A FAVOR DE NEKY VANETTY MOLINERO NANO, CON CÓDIGO MODULAR N° 1006792937, DIRECTORA DE EDUCACIÓN INICIAL.
- RECONOCER LA DEUDA A FAVOR DE LA EMPRESA CORPORACIÓN REIMEZ CONSOLIDADA S.A.C., POR EL MONTO DE S/. 815.09, POR LA "ADQUISICIÓN DE VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 16-26V PARA IMPRESORA BRAILE PARA LA D...
- RECONOCER LA DEUDA A FAVOR DE CLAUDIA CAROLINA VEREAU PHUMPIU DE CASTAÑON, POR EL MONTO DE S/. 6,000.00, POR EL "SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA".
- RECONOCER LA DUDA A FAVOR DE LA EMPRESA CORPORACIÓN REIMEX CONSOLIDADA S.A.C., POR EL MONTO DE S/. 905.65, POR LA "ADQUISICIÓN DE CORREA DE TRANSMISIÓN PARA FIJAR PAPEL PARA IMPRESORA BRAILE PARA L...
- RECONOCER LA DEUDA A FAVOR DE LA EMPRESA CORPORACIÓN REIMEZ CONSOLIDADA S.A.C., POR EL MONTO DE S/. 301.84 POR LA "ADQUISICIÓN DE PIN MACHO TRASERO DE METAL PARA IMPRESORA BRAILE PARA LA DIRECCIÓN ...
- RECONOCER LA DEUDA A FAVOR DE LA EMPRESA COMPUSOFT S.R.L., POR EL MONTO DE S/. 42.594.51, POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECU...
- RECONOCER LA DEUDA A FAVOR DE LA EMPRESA CORPORACIÓN REIMEX CONSOLIDADA S.A.C., POR EL MONTO DE S/. 3,320.64, POR LA "ADQUISICIÓN DE SOLENOIDE DE 24V-36V PARA IMPRESORA BRAILE PARA LA DIRECCIÓN GEN...
- RECONOCER LA DEUDA A FAVOR DE LA EMPRESA FELIZ QUISPE CARLOS EDUARDO, POR EL MONTO DE S/. 10,992.00, POR LA "ADQUISICIÓN DADOS PARA LA DIRECCIÓN DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR CULTURAL Y DEPORTE".
- PRECISAR, QUE MEDIANTE LA RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 6169-2013-ED, SE RECONOCE LA DEUDA CON LA EMPRESA DE SERVICIOS TURÍSTICOS COLON S.A.C. POR EL IMPORTE DE S/. 23,865.00, LA MISMA QUE NO PUDO SER TR...
- MODIFICAR LOS ARTÍCULOS 2° Y 3° DE LA RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0801-2013-ED DE FECHA 14 DE MARZO DEL 2013, EN LO REFERENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL CRÉDITO DEVENGADO CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS PRES...