Resolución Jefatural
- APROBAR a favor del contratista: GRIFO SAN ANTONIO E.I.R.L, el reconocimiento del crédito devengado del monto de S/ 3,546.42 (Tres mil quinientos cuarenta y seis con 42/100 soles).
- APROBAR la baja por la causal de daño de la unidad vehicular con Código Patrimonial N°678250000019, con placa de rodaje EGS-380, marca MITSUBISHI, modelo L200 CR, con un valor neto total de S/ 1.00...
- APROBAR a favor del contratista: SERVICENTRO JOMAFRI S.R.L, el reconocimiento del crédito devengado del monto de S/ 1,587.60 (Un mil quinientos ochenta y siete con 60/100 soles).
- DECLARAR INFUNDADO, el recurso de queja por defectos de tramitación, presentado por el señor: JUAN ANTONIO MUNDACA NUÑEZ.
- APROBAR a favor del contratista: SOCIEDAD DE AUTOMOTORES INKA S.A.C, por el concepto de reconocimiento del crédito devengado, el monto de S/ 445.44 (Cuatrocientos cuarenta y cinco con 44/100 soles).
- DECLARAR INFUNDADO, el recurso de queja por defectos de tramitación, presentado por el señor: HAROLD JORDI GOMEZ YATACO.
- DECLARAR INFUNDADO, el recurso de queja por defectos de tramitación, presentado por el señor: YUNIOR ARTURO JERI INGA.
- RECTIFICAR el Articulo N° 01 de la Resolución Jefatural N° D000073-2022-SUTRAN-OA, según se procede a detallar a continuación:
- RECONOCER a favor del señor: JOSE MANUEL FLORES SENADOR, el importe de S/554.01 (Quinientos cincuenta y cuatro con 01/100 soles), por el concepto de reembolso de la comisión de servicios que se det...
- DECLARAR INFUNDADO, el recurso de queja por defectos de tramitación, presentado por el señor: PEREDA TTITO ISRAEL DAVID.
- RECTIFICAR el Articulo N° 01 de la Resolución Jefatural N° D000076-2022-SUTRAN-OA, según se procede a detallar a continuación:
- RECONOCER a favor del administrado: MIGUEL DENNIS CAHUI AUQUILLA, el importe de S/ 1,824.44 (Mil ochocientos veinticuatro con 44/100 Soles), por el concepto de devolución de pago en exceso, por los...
- RECTIFICAR el concepto del pago realizado por el administrado: ISAAC BARRIENTOS PALOMINO, por el importe de S/ 66.00 (Sesenta y seis con 00/100 Soles), de la Papeleta de Infracción N° 2450209759 a ...
- RECONOCER a favor del administrado: JESUS EDMUNDO ARAUJO VASQUEZ, el importe de S/ 1,473.00 (Mil Cuatrocientos Setenta y Tres con 00/100 Soles), por el concepto de devolución de pago en exceso, por...
- DECLARAR INFUNDADO, el recurso de queja por defectos de tramitación, presentado por el señor: Niler Alexander Huerta Carranza.
- RECONOCER a favor del administrado: MADELEINE JOANNA GONZALES SANCHEZ, el importe de S/ 445.79 (Cuatrocientos cuarenta y cinco con 79/100 soles), por el concepto de devolución de pago en exceso, po...
- RECTIFICAR los Articulos N° 01 y 03 de la Resolución Jefatural N° D000078-2022-SUTRAN-OA, según se procede a detallar a continuación:
- RECONOCER a favor del administrado: CONSTRUCCIONES METÁLICAS S.A.C, el importe de S/ 1,104.00 (Un mil ciento cuatro con 00/100 soles), por el concepto de devolución de pago indebido, por los fundam...
- RECONOCER a favor del señor: RONALD CRUZ LUNA, el importe de S/658.20 (Seiscientos cincuenta y ocho con 20/100 soles), por el concepto de reembolso de la comisión de servicios, realizada en la Ciud...
- APROBAR a favor de la Unidad Desconcentrada Tumbes, el reconocimiento del gasto de la Planilla de Movilidad N° 383 - Caja Chica N° 23-2021-UDT, por el importe de S/ 228.00 (Doscientos veintiocho co...
- RECTIFICAR el primer considerando de la Resolución Jefatural N° D00071-2022-SUTRAN-OA, según se procede a detallar a continuación:
- APROBAR el reconocimiento del crédito devengado del monto de S/ 3,501.91 (Tres mil quinientos uno con 91/100 soles), a favor del contratista: SOCIEDAD DE AUTOMOTORES INKA S.A.C.
- APROBAR la estandarización de la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades vehiculares tipo camioneta cerrada marca Mitsubishi, modelo ASX, por el periodo d...
- APROBAR el reconocimiento del crédito devengado del monto de S/885.32 (Ochocientos ochenta y cinco 32/100 soles), a favor del contratista: SOCIEDAD DE AUTOMOTORES INKA S.A.C.
- APROBAR el reconocimiento del crédito devengado del monto de S/ 1,321.85 (Un mil trescientos veintiuno con 85/100 soles), a favor del contratista: AUTOCENTRO DEL SUR E.I.R.L.