Sistema de Control Interno
El Sistema de Control Interno, en la Municipalidad Provincial de Morropón Chulucanas, es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizadas e instituidas en la entidad, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente.
Objetivos de la implementación del Sistema de Control Interno
- Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos.
- Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información.
- Promover que los funcionarios y servidores del Estado cumplan con rendir cuentas por los fondos y bienes públicos que administra.
- Promover y optimizar, la eficiencia, eficacia, ética, transparencia y economía de las operaciones de la entidad, y la calidad de los servicios públicos que presta.
- Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones.
- Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales.
Responsables de la implementación del Sistema de Control Interno
- Titular de la entidad
Es la máxima autoridad jerárquica institucional y es el responsable de la implementación del Sistema de Control Interno en la entidad.
- Órgano o Unidad orgánica responsable de la implementación del SCI
Gerencia Municipal o la que haga sus veces, es quien coordina la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno.
- Órganos o unidades orgánicas que participan en la implementación del SCI
Son los órganos o unidades orgánicas que por competencias y funciones participan en la implementación del SCI, como responsables del diseño o ejecución de los productos priorizados o áreas de soporte relevantes (planificación, presupuesto, logística, contrataciones, recursos humanos, comunicaciones, integridad pública, entre otros).
Base legal
- Ley 27785: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
- Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG: aprueban la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG. Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado.
- Directiva N° 006-2019-CG/INTEG: implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado.