Resolución Administrativa y Financiera N.° 0121-2025-UNAAT/DGA
15 de setiembre de 2025
AUTORIZAR, el desembolso por ENCARGO INTERNO, a favor del Dr. DAVID ELÍ SALAZAR ESPINOZA – Vicepresidente de Investigación, identificado con DNI N° 04007344, para llevar a cabo el Pago por el servicio de alimento, servicio de alojamiento, servicio de alquiler de vehículo y servicio de pasajes terrestre nacional para el “V Congreso Internacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación, Tarma 2025”,por el importe total de S/ 7,400.00 (siete mil cuatrocientos con 00/100 soles), cuyo gasto deberá afectarse a la Fuente de Financiamiento: 2 - Recursos Directamente Recaudados, y en las siguientes Específicas de Gasto: 2.3.25.12 De Vehículos, por el importe de S/ 2,800.00 (dos mil ochocientos con 00/100 soles); 2.3.27.999 Otros Relacionados a Organización de Eventos, por el importe de S/ 2,000.00 (dos mil con 00/100 soles); 2.3.27.115 Servicios de Alimentación de Consumo Humano, por el importe de S/ 2,600.00 (dos mil seiscientos con 00/100 soles); asimismo, la actividad tendrá como fecha de inicio el día lunes 15/09/2025 y fecha de culminación el día sábado 20/09/2025, a partir del cual se establece 03 días para la liquidación de gastos.
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