Resolución Administrativa y Financiera N.° 0117-2025-UNAAT/DGA

5 de setiembre de 2025

AUTORIZAR, el desembolso por ENCARGO INTERNO, a favor del Dr. DAVID ELÍ SALAZAR ESPINOZA – Vicepresidente de Investigación, identificado con DNI N° 04007344, para llevar a cabo el Pago por el servicio de pasajes aéreos internacionales de Bolivia (La Paz) a Perú (Lima) - ida y vuelta; y, Ecuador (Quito) a Perú (Lima) - ida y vuelta, por el importe total de S/ 6,000.00 (Seis mil con 00/100 soles), cuyo gasto deberá afectarse a la Fuente de Financiamiento: 1 - Recursos Ordinarios, y Específica de Gasto: 2.3.27.999 Otros Relacionados a Organización de Eventos; asimismo, la actividad tendrá como fecha de inicio el día viernes 05/09/2025 y fecha de culminación el día sábado 20/09/2025, a partir del cual se establece 03 días para la liquidación de gastos.
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RAF N° 0117-2025

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