Resolución Administrativa y Financiera N.° 006-2025-UNAAT/DGA

23 de enero de 2025

AUTORIZAR, el desembolso por ENCARGO INTERNO, a favor de la Dra. GALIA MAVEL MANYARI CERVANTES, identificada con DNI N° 09929908, para llevar a cabo el Pago de servicio de alquiler de grupo electrógeno para el desarrollo del Examen de Admisión 2025-I, por el importe total de S/ 900.00 (novecientos con 00/100 soles), cuyo gasto deberá afectarse a la Fuente de Financiamiento: 2 - Recursos Directamente Recaudados, y Específica de Gasto: 2.3.25.14 De Maquinarias y Equipos; asimismo, la actividad tendrá como fecha de inicio el día sábado 25/01/2025 y fecha de culminación el día domingo 26/01/2025, a partir del cual se establece 03 días para la liquidación de gastos.
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RAF N° 006-2025

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