Resolución Administrativa y Financiera N.° 003-2025-UNAAT/DGA
10 de enero de 2025
AUTORIZAR, el desembolso por ENCARGO INTERNO, a favor de la Dra. GALIA MAVEL MANYARI CERVANTES, identificada con DNI N° 09929908, para llevar a cabo el Pago de servicio de alquiler de movilidad para traslado de personal de apoyo para el proceso de Admisión 2025-I, por el importe total de S/ 6,500.00 (seis mil quinientos con 00/100 soles), cuyo gasto deberá afectarse a la Fuente de Financiamiento: 2 - Recursos Directamente Recaudados, y Específica de Gasto: 2.3.25.12 De Vehículos; asimismo, la actividad tendrá como fecha de inicio el día sábado 11/01/2025 y fecha de culminación el día domingo 26/01/2025, a partir del cual se establece 03 días para la liquidación de gastos.
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