Resolución Administrativa y Financiera N.° 160-2023-UNAAT-DGA

29 de noviembre de 2023

AUTORIZAR el desembolso por ENCARGO INTERNO, a favor de la Dra. MIRIAM ZULEMA ESPINOZA VELIZ, identificada con DNI N° 21076659 – Coordinadora de la Facultad de ciencias de la Salud, para llevar a cabo el pago de bienes y servicios por la semana universitaria 2023 de la UNAAT, por el importe total de S/ 2,835.00 (Dos mil ochocientos treinta y cinco con 00/100 soles), de la Fuente de Financiamiento: 00 - Recursos Ordinarios, Específica de Gasto: 2.3.1.2.1.1 – Vestuario, accesorios y prendas diversas S/ 160.00 soles, especifica de gasto: 2.3.1.5.99 99 - Otros S/ 20.00 soles, especifica de gasto 2.3.1 99. 1 4 - Símbolos, distintivos y condecoraciones S/ 580.00 soles, especifica de gasto: 2.3.2 7.9 5 - Organización de eventos culturales S/ 300.00 soles, especifica de gasto: 2.3.2.7.9.99 - Otros relacionados a organización de eventos S/ 500.00 soles, especifica de gasto: 2.3.2.7.10 1 - Seminarios, talleres y similares organizados por la institución S/ 225.00 soles y especifica de gasto: 2.3.2.7.10 2 - Atenciones oficiales y celebraciones institucionales S/ 1,050.00 soles; asimismo, la actividad tendrá como fecha de inicio el jueves 30/11/2023 y culmina el lunes 11/12/2023, a partir del cual se establece 03 días para la liquidación de gastos.
Vista preliminar de documento RAF N° 160-2023

RAF N° 160-2023

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