Formato para la publicación de recomendaciones del Informe de servicio de control posterior orientadas a la mejora de la gestión - I Semestre 2025
Esta publicación pertenece al compendio Recomendaciones de Auditoría
1. Estado de implementación de recomendaciones al I Semestre de 2025
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523.8 KB
2. Carta de Control Interno al 31 de diciembre de 2018
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2.9 MB
3. Carta de Control Interno al 31 de diciembre de 2021
PDF
5.2 MB
4. Informe N 044-2023-3-0550-RDS
PDF
4.8 MB
5. Informe N 007-2023-2-5763-AOP
PDF
2.5 MB
6. Informe N 059-2024-3-0498-RDS
PDF
341.8 KB
7. Carta de Control Interno al 31 de diciembre de 2023
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373.2 KB
8. Informe N 23451-2024-CG-PREVI-AOP
PDF
3.5 MB
9. Informe N 027-2024-2-5763-AOP
PDF
1 MB
10. Informe N 029-2024-2-5763-AOP
PDF
5.8 MB
11. Carta de Control Interno al 31 de diciembre de 2024
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325 KB
12. Informe N 046-2025-3-0498-RDS
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310.3 KB
13. Informe N 001-2025-2-5763-AOP
PDF
1.6 MB
14. Informe N 005-2025-2-5763-AOP
PDF
1.1 MB
15. Informe N 006-2025-2-5763-AOP
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858.4 KB