Formato para la publicación de recomendaciones del Informe de servicio de control posterior orientas a la mejora de la gestión - II Semestre de 2024.
Esta publicación pertenece al compendio Recomendaciones de Auditoría
1. Estado de implementacion de las recomendaciones I Sem 2024
PDF
110 KB
2. Carta de Control Interno al 31-12-2018
PDF
2.9 MB
3. Informe n. 019-2022-3-0550-RDS
PDF
1.5 MB
4. Carta de Control Interno - Período 2021
PDF
5.2 MB
5. Informe 044-2023 3 550 RDS
PDF
4.8 MB
6. Carta Control Interno presup y financ
PDF
4.1 MB
7. AOP 007-2023-2-5763-AOP
PDF
2.5 MB
8. Reporte de Deficiencias Significativas a los Estados Financieros periodo 2023-SUTRAN de 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
PDF
341.8 KB
9. Carta de Control Interno al 31 de diciembre de 2023
PDF
373.2 KB
10. Informe 23451-2024-CG-PREVI-AOP
PDF
3.5 MB
11. Informe N° 027-2024-2-5763-AOP
PDF
1 MB
12. Informe N° 029-2024-2-5763-AOP
PDF
5.8 MB