Resolución de Oficina General de Administración y Finanzas N.° 000096-2025/GG-OGAF
- AUTORIZAR el reembolso de viáticos por comisión de servicios a favor del señor GUILLERMO STEVE VALDIVIESO PAYVA, Presidente Ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil.
4 de noviembre de 2025
Artículo 1°. - AUTORIZAR el reembolso de viáticos por comisión de servicios a favor del señor GUILLERMO STEVE VALDIVIESO PAYVA, Presidente Ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, por el monto total de S/ 182.70 (Ciento ochenta y dos y 70/100 Soles), por los gastos incurridos durante la comisión de servicios a la ciudad de Arequipa en el marco del Acto Protocolar de firma de Convenio de Colaboración Interinstitucional entre la Autoridad Nacional del Servicio Civil y la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, realizado el 04 de julio de 2025.
Artículo 2°. - DISPONER que el egreso autorizado en el artículo precedente se afecte al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2025 de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, con cargo a la Certificación de Crédito Presupuestario N° 000001448, de acuerdo con el siguiente detalle: • Fuente de Financiamiento: 00 - Recursos Ordinarios. • Meta Presupuestaria: 0009 – Representación de la Entidad en el ámbito público y privado nacional e internacional. • Específica de Gasto 2.3.2 1. 2 2 "Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio": S/ 182.70.
Artículo 3°. - ENCARGAR a la Subjefatura de Tesorería de esta Oficina General la ejecución del pago correspondiente, y a la Subjefatura de Contabilidad el registro contable respectivo.
Artículo 4°. - ENCARGAR a la Subjefatura de Comunicaciones e Imagen Institucional la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de SERVIR (www.servir.gob.pe).
Artículo 5°. - NOTIFICAR la presente Resolución a la Subjefatura de Tesorería, a la Subjefatura de Contabilidad y a la Subjefatura de Comunicaciones e Imagen Institucional, para los fines pertinentes
Artículo 2°. - DISPONER que el egreso autorizado en el artículo precedente se afecte al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2025 de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, con cargo a la Certificación de Crédito Presupuestario N° 000001448, de acuerdo con el siguiente detalle: • Fuente de Financiamiento: 00 - Recursos Ordinarios. • Meta Presupuestaria: 0009 – Representación de la Entidad en el ámbito público y privado nacional e internacional. • Específica de Gasto 2.3.2 1. 2 2 "Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio": S/ 182.70.
Artículo 3°. - ENCARGAR a la Subjefatura de Tesorería de esta Oficina General la ejecución del pago correspondiente, y a la Subjefatura de Contabilidad el registro contable respectivo.
Artículo 4°. - ENCARGAR a la Subjefatura de Comunicaciones e Imagen Institucional la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de SERVIR (www.servir.gob.pe).
Artículo 5°. - NOTIFICAR la presente Resolución a la Subjefatura de Tesorería, a la Subjefatura de Contabilidad y a la Subjefatura de Comunicaciones e Imagen Institucional, para los fines pertinentes
Esta norma pertenece al compendio Resoluciones de Oficina General de Administración y Finanzas
