Resolución Administrativa N.° 574-2024-ORA/GR.MOQ

17 de enero de 2025

RECONOCER, como adeudo del Ejercicio Presupuesta! 2023, la suma de SI. 3,000.00 (TRES MIL CON 001100 SOLES), a favor del Proveedor Puma Calsin Carlos Winder, por el Servicio de Mantenimiento Correctivo de Fotocopiadora, con Orden de Servicio Nº 7787 y SIAF N° 17497, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución; afectándose dicho pago a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota Nº 0000017476, la cual garantiza y asegura la disponibilidad de los recursos para atender la obligación pendiente de pago.
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