Resolución Jefatural N.° 0107-2023-MTC/20.2

9 de junio de 2023

SE RESUELVE:

Artículo 1.- RECONOCER el crédito devengado a favor del proveedor AERO TRANSPORTE S. A. correspondiente al pago de la Orden de Servicio Electrónica Nº 3917-2023 por el monto de S/. 526.21 (Quinientos veintiséis con 21/100 Soles) por la compra de ticket aéreo Nº 2120250035894 y la Orden de Servicio Electrónica Nº 3909-2023 por el monto de S/. 647.86 (Seiscientos cuarenta y siete con 86/100 Soles) por la compra del ticket aéreo Nº 2120250096004, haciendo un total de S/ 1,174.07

Artículo 2.- AUTORIZAR el abono de la obligación pendiente de pago reconocida en el artículo precedente, previo compromiso y devengado con cargo al
presupuesto institucional del presente ejercicio, por las consideraciones expuestas en la presente Resolución.

Artículo 3.- ENCARGAR al área de Contabilidad y Finanzas, y al área de Tesorería, el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo de la presente Resolución, en coordinación con las instancias administrativas pertinentes.

Artículo 4.- NOTIFICAR copia de la presente Resolución al área de Logística, y al proveedor indicado en el artículo 1 de la presente resolución.
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RJA Nº 107-2023-MTC20.2

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