Resolución Jefatural N.° 1165-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OAF

4 de julio de 2024

Autorizar el reembolso del gasto efectuado por el servidor: P.R.Q.E., conductor del vehículo Institucional de placa EGS-253, de la subdirección de Coordinación y Cooperación Regional de Cusco, por lo que se considera viable el pago del reembolso de S/ 95.50 (Noventa y cinco con 50/100 soles) por el concepto de combustible, el mismo que se encuentran sustentado en el Informe Nº 263-2024- MINEDU/VMGI-PRONABEC-DICONCI-SUCCOR CUSCO, a efectos de que sea atendida con cargo a los recursos presupuestales de la Meta 001, debidamente autorizada, y que es objeto de la presente resolución, afectándose a la Específica del Gasto, según el cuadro adjunto

Esta norma pertenece al compendio Resoluciones Jefaturales de la Oficina de Administración y Finanzas - Año 2024

Vista preliminar de documento RJ 1165-2024-MINEDU-VMGI-PRONABEC-OAF

RJ 1165-2024-MINEDU-VMGI-PRONABEC-OAF

PDF
215.2 KB