Resolución de Jefatura de Unidad de Administración N.° 053-2025-G.R.AMAZONAS-PROAMAZONAS/UADM

16 de julio de 2025

RECONOCER el gasto y AUTORIZAR el reembolso de gastos a favor de la Lic. LIZBET MILAGROS SOLIS PARRAGA - Especialista en Promoción Turística, por el importe de S/ 923.00 (Novecientos Veintitrés con 00/100 Soles), correspondiente al gasto excedente realizado por costo de pasaje aéreo por comisión de servicio a la ciudad de Lima, por cancelación de vuelo de Atsa Airlines, en el marco de la comisión de servicios para la participación en la feria Perú Travel Mart 2025.

Esta norma pertenece al compendio Resolución Jefatural de Administración

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RESOLUCIÓN Nº 053-2025

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