Resolución de Jefatura de Unidad de Administración N.° 051-2024-G.R.AMAZONAS/UE PROAMAZONAS/UADM
13 de junio de 2024
AUTORIZAR el desembolso de fondos vía encargo interno por el monto total S/ 4.221.50 (Cuatro mil doscientos veintiuno con 50/100), para financiar pagos por conceptos de permisos municipales y para la organización logística del evento de lanzamiento de la marca destino.
DISPONER la habilitación de fondos por el importe antes señalado, a nombre de la Lic. LIZBET MILAGROS SOLIS PARRAGA, con DNI 70996719 - Especialista en Promoción Turística de la Dirección de Desarrollo Turístico y Económico de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, quien asume la responsabilidad del manejo y rendición de los fondos, debidamente cancelados a nombre de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, debiendo rendir cuenta a los tres días hábiles posteriores a la conclusión materia del encargo.
DISPONER la habilitación de fondos por el importe antes señalado, a nombre de la Lic. LIZBET MILAGROS SOLIS PARRAGA, con DNI 70996719 - Especialista en Promoción Turística de la Dirección de Desarrollo Turístico y Económico de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, quien asume la responsabilidad del manejo y rendición de los fondos, debidamente cancelados a nombre de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, debiendo rendir cuenta a los tres días hábiles posteriores a la conclusión materia del encargo.
Esta norma pertenece al compendio RESOLUCIÓN JEFATURAL DE ADMINISTRACIÓN