Resolución Administrativa N.° 000013-2025-DP/OGA

23 de abril de 2025

Artículo 1.- APROBAR el reembolso de viáticos a favor de la Tte. Crnl. EP. CASTRO ALFARO SHERLEY VERÓNICA, Edecán de la SPR, personal de la Secretaría de Seguridad de la Casa de Gobierno, por los gastos incurridos en la comisión de servicio en la ciudad del Cusco, del 04 hasta el 05 de febrero de 2025, por el importe total de S/ 316.60 (Trescientos dieciséis con 60/100 soles), conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

Artículo 2.- APROBAR, el reembolso de viáticos a favor del Tc1 FAP. SANTISTEBAN FARRO ALEXANDER, Servicio Técnico de Órdenes - Sala de Edecanes, personal de la Secretaría de Seguridad de la Casa de Gobierno, por los gastos incurridos en la comisión de servicio en la ciudad del Cusco, del 04 hasta el 05 de febrero de 2025, por el importe total de S/ 105.00 (Ciento cinco con 00/100 soles), conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución.
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