Resolución de Administración N.° 109-2025/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0

30 de mayo de 2025

Artículo 1.- AUTORIZAR el reembolso por el importe de S/ 589.90 (quinientos ochenta y nueve con 90/100 soles), por concepto de gastos de viáticos a favor del señor Wilson Rolando Jara Rubiños, por la comisión de servicio realizada a la ciudad de Piura, del 06 al 07 de marzo de 2025; conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución, para lo cual se cuenta con el Certificado de Crédito Presupuestario N° 01781-2025.

Artículo 2.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución y disposiciones vigentes para el requerimiento, autorización, otorgamiento, uso y rendición de viáticos otorgados por viaje en comisión de servicios, a las Subunidades de Tesorería y Contabilidad de la Unidad de Administración, debiendo efectuar los actos de administración pertinentes, bajo responsabilidad.
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RA 109-2025

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