Resolución de Gerencia General N.° 062-2024-GG-PERPG/GR.MOQ
26 de febrero de 2024
ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR, el reconocimiento de reembolso de Viáticos, pasajes aéreos, terrestres y otros gastos relacionados para el cumplimiento de la actividad como gastos notariãles, fotocopias y archivadores por el monto total de SI 3,065.31 (Tres mil sesenta y cinco con 31/100 Soles) a favor del servidor JOSE LUIS YTUZA PACHECO, por la comisión de servicio a la ciudad de Lima los días 16 al 19 de enero del presente año a fin de realizar la entrega formal de la carta Notarial 001-2024-GRM/PERPG, conteniendo los procesos peritajes y fallas para conocimiento del CONSORCIO OBRAINSA ASTALDI, del contrato N 0 021-2013GC-PERPG/GR.MOQ, de conformidad con los informes técnicos que anteceden.
ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER, que el reembolso de a otorgarse a ue se refiere el artículo 1 0 de la presente resolución, será tramitado por la Oficina de Administración.