Resolución de Gerencia Municipal N.° 153-2023-GM/MDS
29 de mayo de 2023
SE RESUELVE:
ART. PRIMERO.- APROBAR, EL ENCARGO INTERNO POR EL MONTO DE S/.270.00 (DOSCIENTOS SETENTA CON 00/100 SOLES); A NOMBRE DEL/LA SERVIDOR(A) NENA KAROL LEON RIOS, IDENTIFICADO CON DNI N°72175159, JEFE DE OMAPED (E) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR; PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DENOMINADO "LENGUA DE SEÑAS Y SISTEMA BRAILLE".
ART. SEGUNDO.- LOS GASTOS QUE OCASIONAN EL ENCARGO INTERNO SERÁN CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5-08 "IMPUESTOS MUNICIPALES", META 0050 "ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED" Y PARTIDA PRESUPUESTAL 2.3 "BIENES Y SERVICIOS", DE ACUERDO A LA CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTAL N°0000000755.
ART. TERCERO.- DISPONER, A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ACTO RESOLUTIVO; LOS/AS SERVIDORES/AS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS QUE SOLICITAN Y A QUIENES SE LES ENTREGA FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGOS, SON RESPONSABLES DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD, DE SU EJECUCIÓN, DE LA SUPERVISIÓN Y DE LA ENTREGA OPORTUNA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DOCUMENTADA DENTRO DE LOS PLAZOS DE CINCO (5) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE CONCLUIDA LA ACTIVIDAD, MATERIA DE ENCARGO.
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ART. PRIMERO.- APROBAR, EL ENCARGO INTERNO POR EL MONTO DE S/.270.00 (DOSCIENTOS SETENTA CON 00/100 SOLES); A NOMBRE DEL/LA SERVIDOR(A) NENA KAROL LEON RIOS, IDENTIFICADO CON DNI N°72175159, JEFE DE OMAPED (E) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR; PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DENOMINADO "LENGUA DE SEÑAS Y SISTEMA BRAILLE".
ART. SEGUNDO.- LOS GASTOS QUE OCASIONAN EL ENCARGO INTERNO SERÁN CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5-08 "IMPUESTOS MUNICIPALES", META 0050 "ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED" Y PARTIDA PRESUPUESTAL 2.3 "BIENES Y SERVICIOS", DE ACUERDO A LA CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTAL N°0000000755.
ART. TERCERO.- DISPONER, A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ACTO RESOLUTIVO; LOS/AS SERVIDORES/AS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS QUE SOLICITAN Y A QUIENES SE LES ENTREGA FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGOS, SON RESPONSABLES DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD, DE SU EJECUCIÓN, DE LA SUPERVISIÓN Y DE LA ENTREGA OPORTUNA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DOCUMENTADA DENTRO DE LOS PLAZOS DE CINCO (5) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE CONCLUIDA LA ACTIVIDAD, MATERIA DE ENCARGO.
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