Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N.° 0163-2024-GAF/MDSA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N°0163-2024-GAF/MDSA

24 de setiembre de 2024

AUTORIZAR el REEMBOLSO DE GASTOS a favor del servidor público el Sr. FELIX AUGUSTO ROMERO RONCAL, con DNI N° 19322848, chofer del Camión Cisterna de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental, Servicios del Agua y Áreas Verdes, por el concepto de GASTOS EFECTUADOS por el "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO DE PLACA EGH-977" de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental, Servicios del Agua y Áreas Verdes de la Municipalidad Distrital de San Antonio, por el monto de S/. 3,330.50 (Tres Mil Trescientos Treinta con 50/100 Soles).
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