Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N.° 227-2024-GAF-MDP-T

29 de noviembre de 2024

AUTORIZAR EL PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR E.I.R.L POR EL MONTO DE S/.9,003.17 (NUEVE MIL TRES CON 17/100 SOLES) EN MERITO A LA CONTRATACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE HOJUELAS DE AVENA, CEBADA Y QUINUA
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