Resolución de la Subgerencia de Administración y Finanzas N.° 093-2025-SGAF/MDH
13 de agosto de 2025
RECONOCER la DEUDA pendiente del año fiscal 2024 a favor del proveedor ANAYA EGUIZABAL JORGE ESTEBAN, por la ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL COMPROMISO 4, por el importe total de S/.641.90 soles; a favor del proveedor ANAYA EGUIZABAL JORGE ESTEBAN, por la ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CLORACIÓN PARA EL SISTEMA DE AGUA DE LA JASS SAN ANTONIO, por el importe total de S/.3,850.00 soles; a favor del proveedor ANAYA EGUIZABAL JORGE ESTEBAN, por la ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS TUBERÍAS MATRIZ EN EL PUENTE DE HUAURA, por el importe total de S/.3,589.20 soles y a favor del proveedor MELENDREZ MONTES JHONNY ALEXIS, por la SERVICIO DE CONFECCIÓN DE 40 POLOS Y 40 GORROS DE MATERIAL WIN, CUELLO CAMISERO PARA LOS USUARIOSDE OMAPED, por el importe total de S/.2,500.00 soles.