Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N.° 012-2024/MDH

12 de marzo de 2024

RECONOCER la DEUDA de los pagos pendientes del año fiscal 2023 de los siguientes bienes y/o servicios: A) ADQUISICIÓN DE MATERIALES, POR EL IMPORTE DE S/.3,701.50 SOLES A FAVOR DEL PROVEEDOR ANAYA EGUIZÁBAL JORGE ESTEBAN; B) ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO POBLADO EL SOL LOZA, POR EL IMPORTE DE 5/. 2,526.60 SOLES A FAVOR DEL PROVEEDOR MELÉNDEZ MONTES JHONNY ALEXIS; C) ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LOS JUEGOS INFANTILES, POR EL IMPORTE DES/. 10,491.69 A FAVOR DEL PROVEEDOR INVERSIONES SELLAN E.I.R.L; D) MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO EN LA I.E. Nº 20999 EL SOL, POR EL IMPORTE DES/. 81400.00; E) SERVICIO PROFESIONAL PARA LA ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA, POR EL IMPORTE DES/. 20,000.00 SOLES, HACIENDO UN TOTAL DE S/.28,400.00 SOLES A FAVOR DEL PROVEEDOR DIEGO FERNANDO ESPINOZA BAZALAR.
Vista preliminar de documento RESOLUCION DE LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Nº 012-2024-MDH

RESOLUCION DE LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Nº 012-2024-MDH

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