Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N.° 71-2024-MPHZ/GAF

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21 de marzo de 2024

AUTORIZAR el reembolso por el importe de S/ 640.00 (Seiscientos Cuarenta Con 00/100 soles) los gastos efectuados por LIC - ADM EDO JUVER GARAY CORNELIO, correspondiente a la comisión de servicio en la ciudad de Lima, el día 26 y 27 de febrero de 2024,por los gastos realizados para las COORDINACIONES EN EL PENTAGONITO CON EL JEFE DE COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMANDAS, ejecutados por la Gerencia Municipal, por lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

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