Resolución Jefatural N.° 000164-2024-OAF-MIGRACIONES
RESOLUCION JEFATURAL N° 000164-2024-OAF-MIGRACIONES
6 de setiembre de 2024
SE RESUELVE:
Artículo 1°. - AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos y pasajes por el importe de S/. 1,580.00 (Mil quinientos ochenta con 00/100 Soles) a favor del personal de la Jefatura Zonal de Iquitos, debido a que, mediante Resolución de Superintendencia N° 129-2024-MIGRACONES, la Sra. Torres Lopez tuvo que cumplir con lo dispuesto y realizar las funciones correspondientes en la comisión de servicios, pero por temas presupuestales no se pudo atender la solicitud de viáticos, por otro lado, el Sr. Diaz Pereyra tuvo un gasto extra en su comisión de servicios (del 03/07 al 31/07) ya que, en su retorno se canceló su viaje en la localidad de Soplin Vargas, por ello tuvo que realizar un viaje extra a la localidad de Gueppi, por lo tanto, el reembolso es de acuerdo al siguiente detalle: (...)
Artículo 2°. – EL EGRESO que se autoriza será atendido con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, de la Unidad Ejecutora 1520: Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES, según el detalle siguiente: (...)
Artículo 3°. – DISPONER que los responsables de la Unidad de Contabilidad y Tesorería de la Oficina de Administración y Finanzas realicen las acciones correspondientes para el cumplimiento de lo señalado en la presente resolución.
Regístrese y comuníquese.
Artículo 1°. - AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos y pasajes por el importe de S/. 1,580.00 (Mil quinientos ochenta con 00/100 Soles) a favor del personal de la Jefatura Zonal de Iquitos, debido a que, mediante Resolución de Superintendencia N° 129-2024-MIGRACONES, la Sra. Torres Lopez tuvo que cumplir con lo dispuesto y realizar las funciones correspondientes en la comisión de servicios, pero por temas presupuestales no se pudo atender la solicitud de viáticos, por otro lado, el Sr. Diaz Pereyra tuvo un gasto extra en su comisión de servicios (del 03/07 al 31/07) ya que, en su retorno se canceló su viaje en la localidad de Soplin Vargas, por ello tuvo que realizar un viaje extra a la localidad de Gueppi, por lo tanto, el reembolso es de acuerdo al siguiente detalle: (...)
Artículo 2°. – EL EGRESO que se autoriza será atendido con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, de la Unidad Ejecutora 1520: Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES, según el detalle siguiente: (...)
Artículo 3°. – DISPONER que los responsables de la Unidad de Contabilidad y Tesorería de la Oficina de Administración y Finanzas realicen las acciones correspondientes para el cumplimiento de lo señalado en la presente resolución.
Regístrese y comuníquese.
Esta norma pertenece al compendio Resoluciones de la Oficina de Administración y Finanzas 2024