Plan de Acción resultante de la Carta de Control Interno y el Plan de Acción del Reporte de Deficiencias Significativas en relación a los Estados Financieros de la Auditoria Financiera Gubernamental por el ejercicio 2023 del Informe 050-2024-3-0435-RDS

Archivo

20 de agosto de 2024

CONTIENE PLAN DE ACCIÓN RESULTANTE DE LA CARTA DE CONTROL INTERNO Y EL PLAN DE ACCIÓN DEL REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN RELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL POR EL EJERCICIO 2023 DEL INFORME 050-2024-3-0435-RDS

Esta publicación pertenece al compendio Plan de acción

Vista preliminar de documento CARTA DE CONTROL INTERNO AL 31.12.2023 P1

CARTA DE CONTROL INTERNO AL 31.12.2023 P1

PDF
62.9 KB
Vista preliminar de documento CARTA DE CONTROL INTERNO AL 31.12.2023  P2

CARTA DE CONTROL INTERNO AL 31.12.2023 P2

PDF
69.3 KB
Vista preliminar de documento INFORME 050-2024-3-0435-REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS

INFORME 050-2024-3-0435-REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS

PDF
104.9 KB