Resolución Administrativa N.° 021-2024-HCH
28 de febrero de 2024
AUTORIZAR, LOS FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO, POR EL IMPORTE DE S/5600.00(CINCOS MIL SEISCIENTOS CON 00/100), POR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE AGUJAS DE VERES Y TROCAR DE 5 ML ASI COMO TAMBIEN DE 10 ML.