Resolución Administrativa N.° 021-2024-HCH

28 de febrero de 2024

AUTORIZAR, LOS FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO, POR EL IMPORTE DE S/5600.00(CINCOS MIL SEISCIENTOS CON 00/100), POR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE AGUJAS DE VERES Y TROCAR DE 5 ML ASI COMO TAMBIEN DE 10 ML.
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