Resolución Directoral N.° 099-2025-GOREU-DIRESA-HAYA

22 de abril de 2025

RECONOCER, la deuda bajo la causal de enriquecimiento sin causa al proveedor OPERADOR LOGISTICO DASOSA E.I.R.L. por el importe de S/. 105,551.00, por SERVICIO DE TRASLADO AEREO DE PACIENTES DE LA COBERTURA SIS Y FISSAL EN LA RUTA PUCALLPA -LIMA-PUCALLPA PARA EL HOSPITAL AMAZONICO.

AUTORIZAR, a la Oficina de Administración en coordinación con la Oficina de Planeamiento Estratégico, ademas áreas administrativas del Hospital Amazónico, que en su oportunidad comprometa, devengue y pague la deuda pendiente respecto al servicio de transporte aéreo de pacientes de la cobertura FISSAL, por el importe de S/. 40,230.00, previa disponibilidad presupuestal, adjuntándose a ello lo previsto en el articulo 1954 del Código Civil.

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