Resolución de la Oficina de Administración N.° 041-2019-DV-OGA

8 de marzo de 2019

RECONOCER el crédito devengado por la suma de S/ 1,609.10 (Un mil seiscientos nueve y 10/100 Soles), que constituye un compromiso pendiente de pago por parte de DEVIDA, correspondiente al ejercicio del año 2018, a favor del proveedor GAMARRA GUERRA SONIA HORTENCIA, correspondiente al monto pendiente de pago de las facturas electrónicas N° F001-00000827 y F001-00000830, conforme a las Órdenes de Compra N° 00095-18 y N° 000096-18, respectivamente.

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