Bosques promueve control interno

Para contribuir con el logro de los objetivos institucionales, de manera eficaz y eficiente, en el Programa Bosques impulsamos un sistema de control interno que involucra a todo su personal comprometido con la conservación de los bosques.

EJES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

1.1. EJE GESTIÓN DE RIESGOS

Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control 2021

Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control 2022

Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control 2023

Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control 2024

1.2. EJE SUPERVISIÓN

Seguimiento del Plan de Acción Anual 2021 (I Semestre)

Seguimiento del Plan de Acción Anual 2021 (Anual)

Seguimiento del Plan de Acción Anual 2022 (I Semestre)

Seguimiento del Plan de Acción Anual 2022 (Anual)

Seguimiento del Plan de Acción Anual 2023 (I Semestre)

Seguimiento del Plan de Acción Anual 2023 (II Semestre)

Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno 2021 (I Semestre)

Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno 2021 (Anual)

Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno 2022 (I Semestre)

Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno 2022 (Anual)

Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno 2023 (I Semestre)

Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno 2023 (II Semestre)

1.3. EJE CULTURA ORGANIZACIONAL

Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación 2021

Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación 2022

Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación 2023

Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación 2024

2. Esquema

3. Informes de Control sobre la Implementación del Sistema de Control Interno

3.1. Informe N° 001-2022-OCI/MINAM-SR-EFR Servicio relacionado al Ministerio del Ambiente “Evaluación de la Implementación del sistema de control interno en las entidades del estado (periodo 2021).

3.2. Informe N° 002-2022-MINAM/OCI-SR-JRG Servicio relacionado “Seguimiento a la implementación del sistema de control Interno en las entidades del estado (período enero – junio 2022)” – MINAM.

3.3.    Informe N° 004-2022-MINAM/OCI-SR[1]EFR “Seguimiento a la implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado (período enero – noviembre 2022)”.

3.4. Informe de Servicio Relacionado N° 003-2023-OCI/5683-SR “Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, periodo 2022”.