Resolución de Gerencia Municipal

  • AUTORIZAR el desembolso de fondos por Encargo Interno por la suma de S/. 4,000.00 (Cuatro mil con 00/ 100 soles)

    AUTORIZAR el desembolso de fondos por Encargo Interno por la suma de S/. 4,000.00 (Cuatro mil con 00/ 100 soles), el mismo que será destinado íntegramente a dar cumplimiento al pago a la Asociación...
  • AUTORIZAR el Reembolso de gastos a favor del Ing. Bruno Conza Huarachi, (e) de la Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural

     AUTORIZAR el Reembolso de gastos a favor del Ing. Bruno Conza Huarachi, (e) de la Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural, por el monto de S/. S/. 600.00 (Seiscientos con 00/100 soles), en at...
  • AUTORIZAR el Reembolso de gastos a favor del Baoh. Willia.n Aaron Herrera Eguilw:, Jefe de Unidad de Mantenimiento

    AUTORIZAR el Reembolso de gastos a favor del Baoh. Willia.n Aaron Herrera Eguilw:, Jefe de Unidad de Mantenimiento, por el monto de 8/. 392.10 (Tretoientoa noventa y dos con 10/ 100 •ole.), en aten...
  • AUTORIZAR el Reembolso de gastos a favor del Bach. Willian Aaron Herrera Eguiluz, Jefe de la Unidad de Mantenimiento, por el monto de S/. 90.30

     AUTORIZAR el Reembolso de gastos a favor del Bach. Willian Aaron Herrera Eguiluz, Jefe de la Unidad de Mantenimiento, por el monto de S/. 90.30 (Noventa con 30/100 soles), en atención a los gastos...
  • AUTORIZAR el Reembolso de gastos a favor de la Lic. Karla Vanessa Valera Herrera, (e) de la Gerencia de Desarrollo Social por el monto de S/. 2,573.80

    AUTORIZAR el Reembolso de gastos a favor de la Lic. Karla Vanessa Valera Herrera, (e) de la Gerencia de Desarrollo Social por el monto de S/. 2,573.80 (Dos mil quinientos setenta y tres con 80/00 s...
  • AUTORIZAR la DEVOLUCIÓN DE DINERO POR PAGO INDEBIDO a favor de la Sra. Yesenia Ventura Mamani por el monto de S/. 42.40

    AUTORIZAR la DEVOLUCIÓN DE DINERO POR PAGO INDEBIDO a favor de la Sra. Yesenia Ventura Mamani por el monto de S/. 42.40 (Cuarenta y dos con 40/100 soles), en atención al Pago Indebido por concepto ...
  • AUTORIZAR el Reembolso de gastos a favor de la Lic. Veronica Katherin López García jefa de la Oficina de Relaciones Públicas, por el monto de S/. 6,597.00

    AUTORIZAR el Reembolso de gastos a favor de la Lic. Veronica Katherin López García jefa de la Oficina de Relaciones Públicas, por el monto de S/. 6,597.00 (Seis mil quinientos noventa y siete con 0...
  • AUTORIZAR el Reembolso de gastos a favor de la Lic. Karla Vanessa Valera Herrera, (e) de la Gerencia de Desarrollo Social por el monto de S/. 2,220.00

    AUTORIZAR el Reembolso de gastos a favor de la Lic. Karla Vanessa Valera Herrera, (e) de la Gerencia de Desarrollo Social por el monto de S/. 2,220.00 (Dos mil doscientos veinte con 00/00 soles), e...
  • APROBAR el Plan de Trabajo denominado: "Campeonato de Futbol el Deporte es Vida"

     APROBAR el Plan de Trabajo denominado: "Campeonato de Futbol el Deporte es Vida", por el monto de S/. 25,566.00 (Veinticinco mil quinientos sesenta y seis con 00/ 100 soles), conforme al cronogram...
  • PRIMERO.- APROBAR el Plan de Trabajo denominado: "Promoción de Recursos Turísticos Locales por Semana Santa"

    PRIMERO.- APROBAR el Plan de Trabajo denominado: "Promoción de Recursos Turísticos Locales por Semana Santa", por el monto de S/. 9,960.00 (Nueve mil novecientos sesenta con 00/ 100 soles), conform...
  • APROBAR el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) 2024 de la Municipalidad Distrital de Deán Valdivía

    APROBAR el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) 2024 de la Municipalidad Distrital de Deán Valdivía; elaborado por la Oficina de Recursos Humanos y validado por el Comité de Planificación de Ca...
  • APROBAR el Plan de trabajo 2024 del Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental - EDUCCA de la Municipalidad Distrital de Dean Valdivia

    APROBAR el Plan de trabajo 2024 del Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental - EDUCCA de la Municipalidad Distrital de Dean Valdivia, por el monto de S/. 38,200.00 (Treinta y...
  • DECLARAR procedente la solicitud efectuada por don Oswaldo Fernando Corrales Torres, la misma que se encuentra contenida en el expediente administrativo con registro Nº 24-000311

     DECLARAR procedente la solicitud efectuada por don Oswaldo Fernando Corrales Torres, la misma que se encuentra contenida en el expediente administrativo con registro Nº 24-000311. Concerniente al ...
  • DECLARAR procedente Ja solicitud efectuada por don Marvin Hagler Yerba Paredes, la misma que se encuentra contenida en el expediente administrativo con registro N" 23-0004137

    DECLARAR procedente Ja solicitud efectuada por don Marvin Hagler Yerba Paredes, la misma que se encuentra contenida en el expediente administrativo con registro N" 23-0004137, concerniente al pago ...
  • AUTORIZAR el desembolso de fondos por Encargo Interno por la suma de S/. 19,300.00 (Diecinueve mil trescientos con 00/ 100 soles}

    AUTORIZAR el desembolso de fondos por Encargo Interno por la suma de S/. 19,300.00 (Diecinueve mil trescientos con 00/ 100 soles}, el mismo que será destinado íntegramente para cubrir los gastos ne...
  • APROBAR el Plan de Trabajo denominado: "Tu Salud es muy Importante 2024", por el monto de S/. 66,000.00 (Sesenta y seis mil con 00/100 soles)

    APROBAR el Plan de Trabajo denominado: "Tu Salud es muy Importante 2024", por el monto de S/. 66,000.00 (Sesenta y seis mil con 00/100 soles), conforme al cronograma de actividades contenidos en el...
  • AUTORIZAR el desembolso de fondos por Encargo Interno por la suma de S/. 23,620.00

     AUTORIZAR el desembolso de fondos por Encargo Interno por la suma de S/. 23,620.00 (Veintitrés mil seiscientos veinte con 00/ 100 soles), el mismo que será destinado íntegramente para cubrir los g...
  • ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Oficina de Recursos Humanos, Gerencia de Planificación y Presupuesto, Gerencia de Administración, el cumplimiento de la presente resolución y la ejecución de los tra

    ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Oficina de Recursos Humanos, Gerencia de Planificación y Presupuesto, Gerencia de Administración, el cumplimiento  de la presente resolución y la ejecución de los ...
  • APROBAR el Plan de Trabajo denominado: "Festejemos la Navidad de las Personas con Discapacidad y Familias Vulnerables del Distrito de Deán Valdivia 2023"

    APROBAR el Plan de Trabajo denominado: "Festejemos la Navidad de las Personas con Discapacidad y Familias Vulnerables del Distrito de Deán  Valdivia 2023", por el monto de S/. 25,615.00 (Veinticinc...
  • UTORIZAR el Reembolso de gastos a favor de la Lic. Veronica Katherin López García

    AUTORIZAR el Reembolso de gastos a favor de la Lic. Veronica Katherin López García, jefa de la Oficina de Relaciones Públicas por el monto de S/.2,690.00 (Dos mil seiscientos noventa con 00/ 100 so...
  • AUTORIZAR el desembolso de fondos por Encargo Interno por la suma de S/. 44,. 785.00

    AUTORIZAR el desembolso de fondos por Encargo Interno por la suma de S/. 44,. 785.00(Cuarenta y cuatro mil setecientos ochenta y cinco 00/100 soles), el mismo que será destinado íntegramente para c...
  • APROBAR el Plan de Trabajo denominado: "Celebremos con mucha alegría la navidad del niño y adultos vulnerables del Distrito de Deán Valdivia"

    APROBAR el Plan de Trabajo denominado: "Celebremos con mucha alegría la navidad del niño y adultos vulnerables del Distrito de Deán Valdivia", por el monto de S /. 65,000.00 (Sesenta y Cinco mil co...
  • APROBAR el Plan de Trabajo denominado: "Porque tu. salud nos interesa Dean Valdivia 2023"

    APROBAR el Plan de Trabajo denominado: "Porque tu. salud nos interesa Dean Valdivia 2023", por el monto de S/. 22,000.00 (Veintidós mil con 00/ 100 soles), conforme al c~onograma de actividades con...
  • APROBAR el Plan de Trabajo denominado: "Programa de Capacitación para prestadores de servicio de Dean Valdivia"

    APROBAR el Plan de Trabajo denominado: "Programa de Capacitación para prestadores de servicio de Dean Valdivia", por el monto de S/. 3,000.00 (Tres mil con 00 / 100 soles), conforme al cronograma d...
  • AUTORIZAR el desembolso de fondos por Encargo Interno por la suma de S/. 10,600.00

    AUTORIZAR el desembolso de fondos por Encargo Interno por la suma de S/. 10,600.00 (Diez mil seiscientos con 00/ 100 soles), el mismo que será destinado íntegramente dar cumplimiento al pago a la A...

¿No encuentras lo que buscas?

Revisa todas las normas y documentos legales de la institución.Ver todas las normas y documentos legales