Resolución Administrativa y Financiera N.° 058-2024-UNAAT/DGA

12 de abril de 2024

AUTORIZAR, el desembolso por ENCARGO INTERNO, a favor del Mg. Elmer Robert Torres Gutiérrez – Investigador Principal del PCTi, identificado con DNI N° 40327970, para llevar a cabo el Pago por el servicio de transporte (pasajes), servicio de hospedaje y servicio de alimentación, para la visita de 02 estudiantes a la Ciudad de Chimbote (ida y vuelta), para entrenamiento y adiestramiento en la Universidad Nacional del Santa – Proyecto P3-23-02-03 ”Propiedades funcionales y nutricionales del chuño elaborado a partir de variedades de papa nativas peruanas: Un estudio comparativo”, por el importe total de S/ 2,720.00 (dos mil setecientos veinte con 00/100 soles), de la Fuente de Financiamiento: 5 – Recursos Determinados – Rubro 18 Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones; y Específica de Gasto: 2.3.21.299 Otros Gastos; asimismo, la actividad tendrá como fecha de inicio el miércoles 17/04/2024 y fecha de culminación el viernes 19/04/2024, a partir del cual se establece 03 días para la liquidación de gastos. Siendo que los gastos se darán de acuerdo a la información establecida en el Informe N° 0260-2024-UNAAT/DGA/UA:
  • Pago por el servicio de transporte (pasajes), por el monto de S/ 800.00 soles, la actividad tendrá como fecha de inicio el día miércoles 17/04/2024 y culminación el día viernes 19/04/2024.
  • Pago por el servicio de hospedaje, por el monto de S/ 600.00 soles, la actividad tendrá como fecha de inicio el día miércoles 17/04/2024 y culminación el día viernes 19/04/2024.
Pago por el servicio de alimentación, por el monto de S/ 1,320.00 soles, la actividad tendrá como fecha de inicio el día miércoles 17/04/2024 y culminación el día viernes 19/04/2024. 

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RAF N° 058-2024

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