Recomendaciones de los informes de Auditoría (Enero - Junio 2023) - Apéndice N°002
Esta publicación pertenece al compendio Recomendaciones de Auditoria
Documentos
Apéndice 02 - FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A NEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD
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5.7 MB
Auditoria de cumplimiento 012-2020-2-5344-AC
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2.7 MB
Reporte de Deficiencia Significativa 027-2021-3-0219-RDS , NIVEL PLIEGO periodo 2019
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5.7 MB
Reporte de Deficiencia Significativa 054-2021-3-0219-RDS, NIVEL PLIEGO periodo 2020
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2.4 MB
Reporte de Deficiencia Significativa 055-2021-3-0219-RDS, NIVEL PLIEGO periodo 2020
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9.7 MB
INFORME 054-2023-3-0450 - Reporte de Deficiencia Significativa Financiero - Sede Central
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2.4 MB
INFORME 050-2023-3-0450 - Reporte de Deficiencia Significativa de los Estados Presupúestarios - Sede Central
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7.8 MB
INFORME 042-2023-3-0450 - Reporte de Deficiencia Significativa de los Estados Presupúestarios - Nivel Pliego
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8 MB
INFORME 040-2023-3-0450 - Reporte de Deficiencia Significativa Financiero - Nivel Pliego
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17.6 MB
Auditoria de Cumplimiento 29251-2021-CG-GRLP-AC-PARTE I
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20.9 MB
Auditoria de Cumplimiento 29251-2021-CG-GRLP-AC-PARTE II
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20.2 MB
Auditoria de Cumplimiento 29251-2021-CG-GRLP-AC-PARTE III
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20.5 MB
Auditoria de cumplimiento 011-2022-2-5344-AC_PARTE I
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10.4 MB
Auditoria de cumplimiento 011-2022-2-5344-AC_PARTE II
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10.7 MB