Plan de acción para la implementación de recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior
Documento de Gestión
10 de junio de 2026
Entidad sujeta a control: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
Número y denominación del Informe del Servicio de Control Posterior: Carta de Control Interno, ejercicio 2024
Fecha de Aprobación del Informe: 30/06/2025
Fecha de Notificación del Informe: 30/06/2026
Órgano de Control Institucional a cargo del Sgmto. Imp. Rec: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
Tipo Servicio de Control Posterior: AUDITORÍA FINANCIERA
Órgano del Sistema Nacional de Control (CGR, OCI, SOA) a cargo del Servicio de Control Posterior: CONSORCIO DE SOCIEDADES: URBANO TOLEDO Y ASOCIADOS SOC. CIVIL / CALDAS MIRANDA & ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOC. CIVIL
Titular de la Entidad: MIGUEL ARMANDO MURILLO PAREDES
Número y denominación del Informe del Servicio de Control Posterior: Carta de Control Interno, ejercicio 2024
Fecha de Aprobación del Informe: 30/06/2025
Fecha de Notificación del Informe: 30/06/2026
Órgano de Control Institucional a cargo del Sgmto. Imp. Rec: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
Tipo Servicio de Control Posterior: AUDITORÍA FINANCIERA
Órgano del Sistema Nacional de Control (CGR, OCI, SOA) a cargo del Servicio de Control Posterior: CONSORCIO DE SOCIEDADES: URBANO TOLEDO Y ASOCIADOS SOC. CIVIL / CALDAS MIRANDA & ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SOC. CIVIL
Titular de la Entidad: MIGUEL ARMANDO MURILLO PAREDES
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